公司内部审计操作实务

作者: 冯桂红, 苏娟, 编著

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2015-05-01

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简介

《公司内部审计操作实务》按“先理论后实务”、“先整体框架,后详细内容”的顺序,开篇简洁而系统地介绍了内部审计的基本理论,然后以企业内各部门的作业流程为起点,围绕各个部门作业过程中涉及的关键性管理控制点,在全面介绍的基础上突出重要项目的介绍,说明内部审计人员如何对企业的各个部门开展审计工作。在介绍审计工作的具体执行方法时,列举了大量典型实例,对内部审计工作中需要执行的审计内容、可以采用的审计方法、可能运用的审计技巧和如何获取各种审计证据进行了通俗、直观和可以在实际工作中“直接复制”的介绍。

编辑推荐

随着社会经济管理水平的发展,审计工作变得越来越重要,审计涉及的范围也越来越广,越来越多的人开始接触审计,审计工作变得非常“平民化”,好像人人都知道审计是干什么的。但事实上,审计是一项非常专业的管理工作,本身又有很多类别,各类审计也各有关注重点。内部审计和注册会计师审计一样,是现代审计的重要组成部分。   《公司内部审计操作实务》以审计定义和审计分类等常识性内容开题,逐步引入包括内部审计的入门知识和基本理论;然后依据内部控制制度对企业内各个职能部门进行管理控制的“经络”,采用大量通俗却具有典型特征的实例,对内部审计人员的日常审计工作内容和工作方法、工作技巧等进行了全面、系统的介绍。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2015-05-01
  • 作者:冯桂红, 苏娟, 编著
  • 更新: 2023-10-13
  • 书号:9787302398363
  • 中图:F239.45
  • 学科:
    管理学
    工商管理学
    经济学
    理论经济学

作者信息

冯桂红, 苏娟, 编著

苏娟,毕业于东北财经大学会计学专业,现任教于广西电子技工学校,经济师职称。主要从事电脑财会专业课程教学工作,发表过《中职会计基本技能课程创新教学之我见》等论文,并多次在广西职业教育教育优秀论文评比中获奖。冯桂红,管理学硕士学位,现任教于沈阳技师学院,从事教学管理及财务总监工作等,会计专业高级讲师,沈阳市技工院校教师系列职称评审专家委员会专家。长期从事财务实务技能和会计职称考试培训,具有丰富的会计实战经验。

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